人民網(wǎng)北京6月28日電 (記者夏曉倫 楊曦)據(jù)審計(jì)署網(wǎng)站消息, 28日,受國務(wù)院委托,審計(jì)署審計(jì)長劉家義向全國人大常委會(huì)報(bào)告了2014年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況,報(bào)告中專門列明了中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國華電集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國電力投資集團(tuán)公司、中國長江三峽集團(tuán)公司、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司、中國航空集團(tuán)公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國儲(chǔ)備糧管理總公司等14戶中央企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果。
部分審計(jì)結(jié)果顯示,中核集團(tuán)下屬財(cái)務(wù)公司購買消費(fèi)卡及禮品914.11萬元;中電投集團(tuán)下屬企業(yè)花1753.66萬買高檔酒,違規(guī)授予高管人員股票期權(quán)22350萬股;南方電網(wǎng)下屬公司違規(guī)分包工程,涉及金額3.99億;國家電網(wǎng)超期未能驗(yàn)收在研科研項(xiàng)目271項(xiàng),涉及預(yù)算金額57.85億元;中糧高管購下屬企業(yè)開發(fā)房產(chǎn),未付全款就辦交接手續(xù);中國遠(yuǎn)洋下屬公司領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定清退所持職工持股企業(yè)4.37萬股股權(quán);中國航空下屬公司使用虛假發(fā)票入賬,涉金額9073.88萬元;兵器集團(tuán)本部及3家下屬單位8 年間多計(jì)利潤0.11億元等。
審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司主要負(fù)責(zé)人表示,總體上看,大部分中央企業(yè)面對(duì)復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),尤其是面對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的局面,能夠提振信心,把穩(wěn)增長工作放在重中之重的位置,積極貫徹執(zhí)行國家宏觀政策和決策部署,不斷深化改革、推動(dòng)完善企業(yè)法人治理、加強(qiáng)市場(chǎng)開拓和經(jīng)營管理,資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)??焖贁U(kuò)大,保值增值能力和上繳利稅保持增長,國有企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的影響力和控制力逐步提高。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn),一些企業(yè)經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理中不同程度存在違規(guī)問題,有的內(nèi)控制度不完善,內(nèi)部管理比較薄弱;有的執(zhí)行中央重大決策部署和宏觀政策有偏差,執(zhí)行“三重一大”制度不嚴(yán)格;有的企業(yè)因經(jīng)營管理不善等原因出現(xiàn)巨額虧損,影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?;還有的企業(yè)發(fā)生重大違法違紀(jì)、損失浪費(fèi)、嚴(yán)重違反廉潔從業(yè)和中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問題。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)署建議,為了進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革,推動(dòng)國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,審計(jì)有以下三個(gè)方面的建議:一是企業(yè)應(yīng)切實(shí)貫徹執(zhí)行國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和決策部署,積極落實(shí)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策;二是進(jìn)一步建立健全企業(yè)內(nèi)部控制制度,規(guī)范重大事項(xiàng)集體決策,強(qiáng)化對(duì)下屬企業(yè)的管控,落實(shí)責(zé)任追究制度,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè);三是進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)日常經(jīng)營管理活動(dòng),規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)營行為,控制成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),確保國有資金資產(chǎn)安全和保值增值。
上述審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司主要負(fù)責(zé)人表示,下一步將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》精神,按照“反腐、改革、法治、發(fā)展”總要求,加大審計(jì)力度,努力實(shí)現(xiàn)對(duì)國有企業(yè)、國有資本審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,切實(shí)發(fā)揮審計(jì)促進(jìn)國家重大決策部署落實(shí)的保障作用。在審計(jì)時(shí),注重揭露企業(yè)重大違法違規(guī)問題線索,反映影響企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹卮箫L(fēng)險(xiǎn)隱患和突出問題;重點(diǎn)監(jiān)督檢查中央企業(yè)及其領(lǐng)導(dǎo)人員承擔(dān)的貫徹中央政策措施責(zé)任、經(jīng)營管理責(zé)任、創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任、可持續(xù)發(fā)展責(zé)任和廉政建設(shè)責(zé)任;健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改及責(zé)任追究制度。通過審計(jì),促進(jìn)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)及中央企業(yè)領(lǐng)域的反腐、改革和發(fā)展,進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革、推動(dòng)國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,推進(jìn)依法治國,為實(shí)現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化做出積極貢獻(xiàn)。